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赛微微电(688325)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析 公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售,主营产品以电池管理芯片为核心,并延展至更多种类的电源管理芯片,具体包括电池安全芯片、电池计量芯片和充电管理等其他芯片。公司产品已广泛应用于笔记本电脑及平板电脑、智能可穿戴设备(TWS耳机等)、电动工具、充电类产品(移动电源等)、轻型电动车辆、无绳家电(吸尘器等)、智能手机、无人机、AR/VR设备和PD移动电源等行业知名品牌的终端产品中。 2024年1-6月,公司报告期内实现营业收入 166,712,309.98元,同比增加 96.99%;归属于上市公司股东的净利润 30,283,835.64元,同比增加 567.03%,公司业绩增长主要受以下方面影响:(1)下游终端市场需求回暖;(2)公司业务规模扩大,持续拓展产品线,推出有市场竞争力的新产品;(3)加强客户资源累积,并积极争取市场份额,产品销售量有所增加,最终实现了整体的营收增长。报告期内主要取得的进展如下: (一)持续加大研发投入,提升技术竞争力 公司积极夯实现有电池管理芯片产品的技术升级,扩大并优化市场布局,加快实现新产品的产业化。报告期内,公司持续加大技术开发和自主创新力度,研发投入 51,376,788.64元,同比增加 32.72%,占营业收入的 30.82%,主要研发投入模拟前端 AFE、高串电池管理芯片、高精度电池安全芯片、电池计量芯片以及其他电源管理芯片等产品。公司以市场需求为导向,持续优化公司产品结构,完善消费电子和工业领域的产品体系,保持产品性能领先,提高产品种类的齐全度,扩大产品下游覆盖应用领域。 同时,公司不断引进优秀的研发人才,持续扩张研发团队,不断增强公司的竞争实力,截止报告期末,公司研发人员合计 113人,较上年同期增加 35人,同比增长44.87%,研发人员数量占公司员工总数的 64.20%。 (二)坚持研发高端产品,不断拓宽和升级产品线 公司专注于电池管理芯片领域,凭借关键核心技术的沉淀,产品性能整体与国际竞争对手相当,部分指标已超过竞品,系国内电池管理芯片领域中少数覆盖全品类的企业。公司坚持在高端模拟芯片领域加大研发投入,增加产品线覆盖,侧重产品技术含量和产品毛利率,实现公司产品高性能、高差异化。公司将持续推出新产品,不断拓宽和升级产品线以适应市场需求,为客户提供更高的价值。 (三)把握市场行业动态,加强技术支持服务 公司积极跟踪行业最新动态和市场信息反馈,把握市场机会,在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效及时的互动平台,在现有技术研发资源的基础上完善技术研发平台功能,并建设技术研发中心。报告期内,公司技术成果转化能力和产品开发效率有所提高,公司新产品开发能力和技术竞争实力持续增强,为公司的持续稳定发展提供技术动力。 (四)持续强化人才培养,不断优化人才体系建设 公司高度重视人才,不断吸引和凝聚行业内优秀人才,打造一支从研发到市场销售各具优势、协同互补的管理团队,核心管理团队架构稳定。截止报告期末,公司员工总人数为 176人,与去年同比增长27.54%,其中,研发人员 113人,占比 64.20%。 为进一步建立健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,公司于报告期内分别于2024年 1月、4月实施了2023年度、2024年度限制性股票激励计划,充分调动公司核心团队的积极性,共同聚焦公司的长远发展,确保公司的发展战略和经营目标实现。目前公司研发团队稳定,保障技术成果转化能力和提升产品开发效率,为公司的持续稳定发展提供技术动力。此外,公司分别于2024年 6月完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作、2020年股票期权激励计划首次授予及预留授予第三个行权期行权登记工作,与员工共享经营成果,有效提升核心团队凝聚力与核心竞争力。 公司持续强化核心人才培养,通过社会招聘引进高端人才,同时通过校园招聘聚焦高潜质学生,储能新生力量,不断优化人才体系建设,为公司健康、持续、高质量发展提供强劲动力。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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