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金鸿顺(603922)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  一、经营情况讨论与分析
  2023年,在国内各地方调控政策支持、促消费政策相继落地、新品集中上市等因素推动下,我国汽车市场总体呈现稳步回升的态势,其中国内新能源车和汽车出口持续保持较快增长,对国内汽车市场的复苏带来有力支撑。2023年我国汽车产销量分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和 12%,产销量连续 15年稳居全球第一。国内整车销量达 2,597万辆,同比增长5.9%,其中乘用车 2,247万辆,同比增长4.3%;新能源汽车 834万辆,同比增长33.7%,市场占有率持续提升,达到 31.6%;传统燃油车 1,763万辆,同比下降3.6%;整车出口491万辆,同比增长58%。
  2023年,随着外部环境不确定因素的基本消除及主要汽车市场的需求逐步恢复,尤其是新能源汽车景气度的提升,行业经营环境有所改善。公司顺应市场变化,持续优化客户结构,不断提升技术创新能力,持续推行精益化管理、提质增效、运营改善等各项工作。报告期内,公司实现营业收入 47,213.65万元,与上年同期相比减少 8.55%;实现利润总额 286.54万元,与上年同期相比增长123.45%;归属于上市公司股东的净利润 614.03万元,与上年同期相比增长151.48%。
  公司2023年重点工作情况:
  1、 优化组织架构,明确未来战略布局
  报告期内,金鸿顺不断优化公司治理结构、组织架构、内部治理体系。增设研发中心、生产管理中心,强化研发和生产管理能力;落实并加强内审部门职权,强化企业内控管理。报告期内,公司明确了未来战略方向:电动化、轻量化、智能化和国际化。公司不仅在夯实传统汽车零部件业务的基础上,还围绕新能源汽车产业链上、中、下游进行了战略布局。在新材料、新工艺、智能热管理、动力电池回收修复等领域,加速企业转型升级。公司投资深圳市锐赛可能源科技有限公司,致力于在退役电池修复再生领域的发展创新;投资武汉蔚澜新能源科技有限公司,布局动力电池梯次利用与应用。
  2、抢抓市场机遇、拓展市场
  公司始终密切关注行业技术发展趋势,以头部主力整车厂的技术发展方向为公司研发导向,提高公司产品的竞争力,满足主机厂同步开发及客户自身不断发展变化的产品配套需求。同时,公司不断改进业务部门的营销模式,提升业务管理水平,并进一步完善研发中心、品管部门与业务部门的对接关系,迅速响应客户需求,确保为客户提供优质的售后服务并主动发掘优质客户、发挥区域优势。报告期内,积极投入新能源、新材料领域,公司成功量产铝电池壳产品,为国际某知名品牌电动车配套。
  3、提高产品品质,提升公司竞争力
  公司注重产品品质和员工技能培训及绩效管理,优化资源配置,加强生产调度,合理安排原材料的库存、采购和生产订单的下达,质量管理部门严格按照 ISO质量管理体系的标准对产品进行把关,保证所有出厂产品的合格率。在保障产品质量的前提下,不断提高生产效率,实现规模化生产,满足客户短时间内快速供货的要求。
  4、大力推行精益化管理,持续实施降本增效
  报告期内,公司大力推行精益化管理,全面实施降本增效,从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个维度降低成本、提升效率;同时,进一步强化工艺创新,优化工艺流程,提高产品生产效率和降低产品成本;为提升全员降成本意识,公司将降本增效的理念贯彻落实,有效的控制产品制造成本。
  5、持续投入研发创新、保持行业领先地位
  作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业、江苏省专精特新中小企业,公司自成立以来,一贯高度重视技术研发及创新能力培养,不断优化研发机构设置,提高研发人员综合素质和能力。公司设立了江苏省汽车冲压模具工程技术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上取得了多项专利;2023年度公司新增发明专利 3项,实用新型专利 7项,公司目前共拥有发明专利 28项,实用新型专利 108项。公司通过多年的技术积累,公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力;报告期内公司获得江苏省级绿色工厂称号及通过了钛和能源管理体系认证。
  6、加强内部流程建设,提升规范运作水平
  报告期内,公司对现行制度及业务流程进行全面梳理,加强内部流程建设,并借助数字化车间的运用,提升智能制造水平。此外,公司还积极鼓励员工发挥主人翁精神,以合理化建议为切入点,围绕产线改善、设备保养、技术革新、工艺优化、效率提升等方面提出建设性意见,从而实现降本增效,提升规范运作水平。
  

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