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联迪信息(839790)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  
  报告期内,面对复杂的国际形势和严峻的经济环境,公司在董事会的坚强领导下,围绕贯彻实施公司战略发展目标,积极主动应对、努力克服困难,强化落实经营计划,尽心竭力完成了半年度各项工作。报告期内,公司根据国际国内的宏观经济形势,立足国内和日本市场的发展情况和变化趋势,公司继续围绕“技术化”、“行业化”发展方针,以市场需求和业务发展为先导,适时调整经营策略,适当控制国内业务的投入,适度控制国内业务的增速和规模。公司努力在日本市场、国内市场并进中寻求公司经营的平衡稳健,以降低公司经营风险和财务风险,保持和促进公司长期稳健发展。公司2024年上半年实现营业收入9,246.30万元,实现净利润53.02万元。报告期内,公司基于产研融合的研发体系,以数据和数据技术为核心,积极布局大数据、移动互联、智慧物联等新兴领域展开探索布局,进行前瞻性研发;按照募投项目实施计划继续推进募投项目实施,切实加强应用软件交付体系及能力的提升建设,积极推进数据中台技术平台项目研发,在研项目均取得阶段性/成果性进展,公司研发创新能力持续增强。报告期内,公司继续加强品质管理,提高客户满意度,鼓励科技人才对技术的不断创新,对品质管理和技术创新实施了一系列的改进措施,提升了技术和管理水平;同时积极培育新型智能化开发方式,全面提升企业软件及信息技术研发、生产、管理和服务的智能化水平。报告期内,公司注重人才的不断引进、人才的培养和阶梯式管理以及系统的培训机制,同时丰富员工的业余生活、建设和谐多元的企业文化,通过组织系统培训及专业认证,全面提高人才水平;报告期内,公司继续规范日常管理水平,持续为员工提供良好的工作环境,全面关怀员工的职业健康。
  (二) 行业情况
  
  公司所处行业是软件和信息技术服务业,软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业,受到国家行业政策的大力支持。软件和信息技术服务业,在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用,是国家重点支持和鼓励的行业。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点,对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。 2016年11月国务院印发了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,该规划将“新一代信息技术产业”继续列入了“十三五”的战略性新兴产业之一。在同年 12月印发的《“十三五”国家信息化规划》中也明确指出信息化代表新的生产力和新的发展方向,已经成为引领创新和驱动转型的先导力量,并着重强调,“十三五”时期是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段,是数字红利充分释放的扩展阶段,为行业下一阶段发展奠定了基础。之后,为贯彻落实“十三五”规划纲要,国家工信部于2017年1月发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》,指出了未来要加强信息技术服务创新,在面向重点行业领域应用需求时,需要进一步增强信息技术服务基础能力,提升“互联网+”综合集成应用水平等,进而加快我国成为制造强国和网络强国的步伐。2018年11月,在国家统计局公布的《战略性新兴产业分类(2018)》中,提出了九大战略性新兴产业,而软件行业属于其中“新一代信息技术产业”的重要组成部分。2021年作为“十四五”的开局之年,国务院、工信部等分别发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以及《软件和信息技术服务业“十四五”发展规划》,两项政策都明确提出要持续推进云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术与制造业的融合发展,加强软件知识产权的保护,并持续推进软件正版化等,这为鼓励企业创新提供了根本保障。近年来,随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加,在国家一系列政策的支持下,我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大,技术水平得到显著提升,已发展成为战略新兴产业的重要组成部分。根据工信部公布的统计数据,2024年上半年我国软件和信息技术服务业(以下简称“软件业”)经济运行情况如下:软件业务收入保持稳定增长。上半年,我国软件业务收入62350亿元,同比增长11.5%。利润总额增长较快。上半年,软件业利润总额7347亿元,同比增长15.7%。软件业务出口增速由负转正。上半年,软件业务出口254.6亿美元,同比增长0.6%。从分领域运行情况来看:软件产品收入加快增长。上半年,软件产品收入13969亿元,同比增长9%,占全行业收入的比重为22.4%。其中工业软件产品收入1324亿元,同比增长9%;基础软件产品收入850.4亿元,同比增长10.7%。信息技术服务收入保持两位数增长。上半年,信息技术服务收入42224亿元,同比增长12.6%,在全行业收入中占比为67.7%。其中,云计算、 大数据服务共实现收入6545亿元,同比增长11.3%,占信息技术服务收入的比重为15.5%;集成电路设计收入1642亿元,同比增长15.1%;电子商务平台技术服务收入5162亿元,同比增长5.8%。信息安全收入保持稳定增长。上半年,信息安全产品和服务收入909亿元,同比增长8.2%。嵌入式系统软件收入稳步增长。上半年,嵌入式系统软件收入5247亿元,同比增长10.2%。持两位数增长,软件业务出口收入增速由负转正。
  (三) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  1、交易性金融资产期末比期初减少41,037,131.72元,降幅72.95%。主要是本期末银行理财产品部分赎回所致。
  2、应收款项融资期末比期初减少481,000.00元,降幅100.00%。主要是上年期末的银行承兑汇票,本期已到期承兑所致。
  3、预付款项期末比期初减少72,065.77元,降幅90.49%。主要是上年期末预付供应商的技术服务款本期已结算所致。
  4、其他应收款期末比期初减少773,477.70元,降幅36.23%。主要是上年期末的部分应收往来款本期已收回所致。
  5、长期股权投资期末比期初减少765.768.63元,降幅34.36%。主要是联营企业云境商务智能本期亏损所致。
  6、递延所得税资产期末比期初增加1,736,725.15元,增幅53.97%。主要是本期业绩下滑导致可弥补亏损的暂时性差异增加所致。
  7、合同负债期末比期初减少1,273,613.65元,降幅51.74%。主要是上年期末部分预收开发款本期确认收入所致。
  8、应付职工薪酬期末比期初减少1,824,900.00元,降幅52.32%。主要是上年期末预提的年终奖在本期已支付完毕,本期期末是本期计提的第一季度、第二季度奖金。
  9、应交税费期末比期初减少2,176,338.01元,降幅43.36%。主要是上年期末应交税费中的购房契税本期支付所致。10、其他应付款期末比期初减少650,119.17元,降幅37.47%。主要是上年期末计提日本子公司社保费本期支付所致。
  11、预计负债期末比期初减少174,539.33元,降幅45.28%。主要是收入涉及维保服务预提的负债减少所致。
  12、其他综合收益期末比期初减少1,404,044.62元,降幅44.97%。主要是受汇率波动影响,外币报表折算差额变动所致。
  2、 营业情况分析
  (1) 利润构成
  1、报告期内,公司税金及附加445,906.69元,较上年同期的159,475.29元增加286,431.40元, 增幅179.61%。主要是公司购置的办公房屋建筑物于2024年1月及2月办妥产权证,本期开始缴纳房产税所致。
  2、报告期内,公司销售费用1,154,350.54元,较上年同期的2,962,993.58元减少1,808,643.04元, 降幅61.04%。主要是上年同期公司扩大了对日重点客户的业务,新开拓了软件业务应用领域,日本子公司的营业咨询服务费较多;本期内销收入减少国内中标服务费减少所致。
  3、报告期内,公司研发费用10,707,640.99元,较上年同期的7,561,569.37元增加3,146,071.62元, 增幅41.61%。主要是本期增加了募集资金项目的研发投入所致。
  4、报告期内,公司财务费用7,960,113.06元,较上年同期的2,016,084.56元增加5,944,028.50元, 增幅294.83%。主要是本期日元汇率持续下跌,汇兑损失大幅增加;本期募集资金专户金额较上年同期减少,银行利息收入减少所致。
  5、报告期内,公司其他收益138,789.82元,较上年同期的1,210,663.93元减少1,071,874.11元, 降幅88.54%。主要是上年同期日本政府给予日本子公司的新冠病毒企业补助较多;本期收到的政府补助和税收减免较少所致。
  6、报告期内,公司投资收益-284,066.69元,较上年同期的357,980.96元减少642,047.65元,降幅179.35%。主要是联营企业云境商务智能本期亏损所致。
  7、报告期内,公司公允价值变动收益870,419.15元,较上年同期的519.000.18元增加351,418.97元, 增幅67.71%。主要是日本子公司保险产品的公允价值变动收益增加所致。
  8、报告期内,公司资产减值损失较上年同期减少466,677.28元。主要是长库龄或存在开发不确定性的业务对应的跌价损失前期已足额计提,本期新增存货的业务主要以较为稳定熟悉的电力项目为主,无明显减值风险,计提的存货跌价损失较上年同期减少所致。
  9、报告期内,公司资产处置收益 0.00元,较上年同期的 2,612.94元减少 2,612.94元,降幅100.00%。主要是上年同期有处置废旧电脑收入,本期未发生所致。10、报告期内,公司营业利润-1,835,953.95元,较上年同期的1,408,742.41元减少3,244,696.36元,降幅230.33%。主要是公司整体营业收入较上年同期减少8,444,455.44元,降幅8.37%,其中内销收入下降29.35%,外销收入增长9.55%。公司国内业务收入下滑,系国内业务部分客户受到资金、审计、项目验收进度等因素影响,在手订单未能及时消化验收。同时,本期研发费用、财务费用等较上年同期增加明显。本期公司研发项目的投入较上年同期上升41.61%,尤其是变更募投项目“应用软件交付体系及能力提升项目”的实施方式后,研发费用上涨明显;本期日元汇率持续下跌,汇兑损失大幅增加,造成公司财务费用较上年同期增加5,944,028.50元;以上多重影响因素叠加所致。
  11、报告期内,公司营业外收入750,410.77元,较上年同期的61,509.04元增加688,901.73元,增幅1120.00%。主要是本期存在供应商放弃公司债权719,081.13元所致。
  12、报告期内,公司营业外支出9,165.80元,较上年同期的3,100.09元增加6,065.71元,增幅195.66%。主要是本期报废了部分电脑的损失所致。
  13、报告期内,公司所得税费用-1,624,872.47元,较上年同期的-782,396.24元减少842,476.23元。主要是本期汇兑损失较大及研发的投入增多,利润总额下滑较多所致。
  14、报告期内,公司净利润为530,163.49元,较上年同期的2,249,547.60元减少了1,719,384.11元,降幅76.43%。主要是本期营业利润减少所致。
  
  (2) 收入构成
  报告期内,公司整体营业收入较上年同期减少8,444,455.44元,降幅8.37%,其中内销收入下降29.35%,外销收入增长9.55%。公司国内业务收入下滑,系国内业务部分客户受到资金、审计、项目验收进度等因素影响,在手订单未能及时消化验收。公司长期以来坚守稳健的经营策略,一直以来采取日本、国内市场并进的经营策略,以控制整体经营风险。针对目前的经营形势,公司以市场需求和业务发展为先导,主动调整经营策略,适当控制国内业务的投入,适度控制国内业务的增速和规模,在保持和保证国内市场的规模稳定的情况下,将公司的资金和人力资源主要投入日本市场,本期公司外销收入中日本业务按合同日元原币统计收入增长20.42%,同时得益于研发的持续投入及成果模块的项目应用,本期内外销毛利率都比上年同期有所增加,本期外销收入占比也从上期的 53.93%上升到64.48%。产品分类里,软件产品销售收入较上年同期下滑49.46%,毛利率较上年同期增加11.99个百分点,系本期299.11万元收入均为对日软件产品出口销售,上年同期591.76万元收入中214.60万元为国内软件产品销售,国内毛利率较海外低所致。未来,公司将努力在日本市场、国内市场并进中寻求公司经营的平衡稳健,以降低公司经营风险和财务风险,保持和促进公司长期稳健发展。
  3、 现金流量状况
  报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为净流出 15,195,544.42元,上年同期为净流出4,610,256.51元。主要原因是2022年末由于疫情原因客户付款不畅,拖到2023年上半年回款,故2023年上半年回款量大,上年同期应收账款期末比期初下降1.26%,2023年末国内回款情况好转,应收账款较小,本期应收账款期末比期初上升23.13%,导致本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少18,334,748.68元,降幅17.45%;本期母公司汇算清缴收到企业所得税退税,导致本期收到的税费返还比上年同期增加496,814.57元,增幅24,993.56%。本期公司减少了对外采购技术服务,导致本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少3,729,726.33元,降幅17.86%。公司投资活动产生现金净流入 38,880,697.67元,上年同期为净流出 2,591,258.03元。主要原因是公司本期较上年同期赎回的银行理财增多,故本期收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金比上年同期大幅增加;本期公司购置了一批新电脑,故本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加553,297.14元。公司筹资活动产生现金净流出8,577,929.23元,上年同期为净流出410,797.60元。主要原因是本期分配股利支付现金7,896,702.00元,上年股利支付时间为下半年,上年同期未发生。
  4、 理财产品投资情况
  单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
  

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