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广东鸿图(002101)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  2024年上半年,公司围绕“横向做大,纵向做强”发展目标,以“内生创新与外延发展相结合”,聚焦汽车制造行业,强链补链,从资本经营、产业链经营、产品经营多维度发力,持续加强推进落实年度重点工作任务。公司报告期内实现营业收入364,341.83万元,同比增长11.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 17,309.87万元,同比增长1.52%,若剔除新扩产项目的影响,则归母净利润同比增长14.67%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,669.64万元,同比增长2.81%,若剔除新扩产项目的影响,则归母净利润同比增长17.51%。
  1、市场开拓与技术研发方面
  报告期内,公司铸件业务(含压铸板块及鸿奥板块)实现营业收入 272,443.38万元,实现归母净利润13,248.09万元;内外饰件业务实现营业收入91,850.69万元,实现归母净利润5,007万元。其中新能源汽车类产品业务实现销售收入9.92亿元,占营业收入27.23%,同比增长61.04%。
  公司上半年重点聚焦新能源产品及总成件订单开拓,开拓了比亚迪、吉利、奇瑞、丰田等客户共220多款新产品,产品生命周期产值超60多亿元,其中包括开展前沿技术研发项目21项(压铸板块14项,内外饰板块7项),开发新能源汽车前舱、后地板等大型一体化新产品4款;开拓汽车零部件总成项目新品项目6款(其中压铸板块2款、内外饰板块6款),新品承接额按全生命周期产值超12亿元。
  2、重点项目建设方面
  公司持续推进广州工厂、天津鸿图、金利二期等新扩产项目的建设及运营提升。广州工厂已进入量产产能爬升阶段,目前已配套的7000T、12000T及16000T超大型智能压铸设备均已投入使用,各生产环节运行正常,生产效率、产品良率不断改善和提升;天津鸿图华北一期项目建设按计划推进,上半年陆续完成设备产线的配置,部分设备已投入试生产;金利二期厂房主体已动工建设。
  及配件产品销售规模呈稳定增长态势。
  营业成本 3,085,452,695.27 2,667,199,436.82 15.68% 主要是受产品销售增长、原材料价格上涨以及广州项目、天津项目产能爬坡成本增加的影响。销售费用 102,642,805.43 97,732,776.16 5.02% 主要是受产品销量增加影响。管理费用 151,272,507.35 132,455,296.36 14.21% 主要是受公司经营管理规模扩大及股权激励成本增加的影响。财务费用 -22,612,167.86 19,033,061.79 -218.80% 主要是受募集资金利息收入、汇兑收益同比增加的影响。所得税费用 4,638,858.64 10,600,041.86 -56.24% 主要是广州项目公司、天津项目公司递延所得税费用同比减少所致。研发投入 162,414,526.73 148,860,425.71 9.11% 主要是报告期内公司根据发展需要加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 -273,954,366.29 149,408,639.32 -283.36% 主要是本报告期兑付到期票据增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -367,516,799.99 -452,958,415.56 18.86% 主要受以下因素影响:1、去年同期支付成都凯天电子股份有限公司 5.92%股权价款以及支付柳州奥兴股权价款;2、本报告期购建长期资产支付现金同比增加。筹资活动产生的现金流量净额 -86,922,703.66 347,415,879.01 -125.02% 主要是本报告期借款现金净流量同比减少以及预付派息款所致。现金及现金等价物净增加额 -719,224,491.83 37,813,286.17 -2,002.04% 如上所述,为经营活动、筹资活动现金流量净额均减少所致。投资收益 3,120,714.04 -1,288,165.25 342.26% 主要是按权益法确认对联营企业的投资收益同比增加所致。信用减值损失 6,675,650.17 -1,622,772.18 511.37% 主要是本报告期应收账款坏账准备计提减少所致。资产处置收益 17,600.21 191,664.53 -90.82% 主要是去年同期处置非流动资产收益较多所致。营业外收入 1,697,049.41 714,053.27 137.66% 主要是核销无需支付的应付账款所致。营业外支出 948,096.59 1,559,516.19 -39.21% 主要是本报告期质量索赔款同比减少所致。少数股东损益 -1,931,646.38 645,312.61 -399.33% 主要是非全资子公司净利润同比减少所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、主要境外资产情况
  适用 □不适用
  
  资产的具
  体内容 形成原因 资产规模
  说明 以上资产规模金额单位为人民币元,按2024年06月30日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算,根据中国人民银行公布价格,1美元对人民币7.1268元,1港元对人民币0.91268元。
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  参见第十节、七、20“所有权或使用权受到限制的资产”。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 》(证监许可〔2023〕1343号)批复同意,公司向特定对象发行普通股(A股)133,333,333股,每股发行价格为人民币16.50元,共计募集资金人民币 2,199,999,994.50元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 15,401,717.60元后,募集资金净额共计人民币 2,184,598,276.90元,上述资金于2023年8月15日到位,业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具众环验字(2023)0500024号验资报告。
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末投资
  进度(3)=
  (2)/(1) 项目达到预
  定可使用状
  态日期 本报告期实
  现的效益 是否达到
  预计效益 项目可行性
  是否发生重
  大变化
  承诺投资项目                   
  广东鸿图汽车轻量化智能制造
  华北基地一期项目 否 19,100 19,100 2,332.14 3,995.08 20.92%2024年12月01日   不适用 否
  大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目 否 57,000 57,000 4,912.5 10,508.54 18.44%2025年06月01日   不适用 否广东鸿图科技园二期(汽车轻量化零部件智能制造)项目 否 73,000 73,000 3,787.74 3,792.74 5.20%2024年12月01日   不适用 否广东鸿图企业技术中心升级建承诺投资项目小计 -- 218,459.83 218,459.83 36,351.32 66,764.78 -- --   -- --超募资金投向无合计 -- 218,459.83 218,459.83 36,351.32 66,764.78 -- -- 0 -- --截至2024年6月30日,公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于银行专户、进行现金管理募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  主要控股参股公司情况说明:无。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
  

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