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云鼎科技(000409)经营总结
截止日期2024-06-30
信息来源2024年中期报告
经营情况  第三节管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  报告期内,云鼎科技深入贯彻国家新质生产力发展要求,聚焦打造核心产品、提升市场占有率,实施了一系列科技创新、管理创效工作举措。报告期内,公司实现营业收入6.38亿元,同比增加1.76亿元,增幅38.01%;实现利润总额9,053.04万元,同比增加2,569.81万元,增幅39.64%;实现归属于上市公司股东的净利润7,267.10万元,同比增加3,862.13万元,增幅113.43%,持续保持高质量发展的良好态势。
  (一)产品能力在抢抓机遇、攻坚破局中得到新释放。公司深入分析各专业领域产品技术,建立结构化的产品矩阵,加大对智能终端、矿鸿、GIS等产品资源投入,聚力打造云鼎战略产品,以内促外扩大市场影响力。在智能矿山领域,井下人员定位系统已从应用集成级升级到芯片开发级,并实现多个生产矿井部署;GIS系统在74对生产矿井全面上线,覆盖内部协同制图和审批管理。与战略合作伙伴联合研发首套基于MEMS惯导技术的液压支架监控感知系统,为数字孪生辅助控制系统提供底层数据支撑。在智能洗选领域,持续强化自主研发,智能控制盒、激光雷达点云分析等技术在选煤厂智能过程控制领域的自主研究进入测试环节;自主研发的国内首套基于激光灼烧技术的快速灰分监测系统正式投入商用。在智慧新能源(化工)领域,着力建设罐区无人巡检、设备智能运维、硫回收装置智能巡检、气化生产优化等4个科技创新项目,打造化工智能工厂样板点;自主研发的智慧工程管控系统通过煤炭协会国际先进成果鉴定,智慧电厂解决方案获得战略合作伙伴官方授权的认证级开发伙伴。在数字运营领域,山能云商系统(电商平台)完成验收工作,业财融合全面预算项目、审计数字化系统、内控数字化系统、人力资源服务信息系统、股权投资系统等在山东能源集团有限公司顺利推进,公司项目实施和综合布控能力得到进一步提升。
  (二)人工智能在场景验证、多元应用中得到新提升。公司基于与合作伙伴共同构建的全球首个矿山行业大模型,已孵化覆盖煤炭、化工、电力新能源等行业73个AI场景、100余个算法,持续打造人工智能产业应用。联合战略合作伙伴发布基于Stack的矿山工业互联网方案,率先打造“AI大模型+应用”的新范式,以“产品+服务+赋能”的人工智能服务体系,聚焦能源行业信息化建设和业务转型需求,解决行业痛点,为客户提供软件平台及算法部署、监控接入、标准化项目交付及专业培训的全链条服务。公司开拓数字平台AI使能大模型、不安全行为AI智能识别等20个人工智能项目,盘古矿山大模型已落地52对煤矿及1座非煤矿山,AI业务合同额达2.36亿元。
  (三)外部市场在深耕细作、协同突破中得到新强化。公司外部市场强势出圈、多点开花,AI大模型、安全生产综合管控平台、精准定位、大数据平台等多款产品推广至多家大型央企、省企,并建立长期有效的合作伙伴生态,持续挖掘客户需求。承建蒙古ETT选煤厂项目,开拓国外市场首个千万级项目。数字孪生辅助控制系统、综采工作面国产惯导应用等多款拳头产品在全国煤矿薄煤层智能开采经验交流现场会受到广泛认可。携手产业链生态伙伴成立“制造业人工智能创新联盟”,与中煤科工、海康威视等组建“煤炭数实融合产业发展联盟”,与久益环球公司等头部企业建立合作关系,积极参加合作伙伴大会、第二届中国国际矿业装备与技术展览会等展会,延伸市场辐射半径,云鼎科技在业内品牌影响力得到大幅跃升。
  
   本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
  营业收入 637,554,423.96 461,956,271.70 38.01% 主要由于报告期内公司积极拓展业务,部分合同金额较大的项目完工验收所致营业成本 428,623,426.20 271,107,487.53 58.10% 主要由于报告期内公司积极拓展业务,收入同比增加,导致成本相应增加销售费用 18,796,565.33 12,741,773.40 47.52% 主要由于公司加大市场开拓力度,相应的人力资源费、差旅费、促销费等同比增加管理费用 71,389,010.74 67,483,609.74 5.79% —财务费用 -7,321,501.97 -4,912,608.98 -49.03% 主要由于公司银行存款利息增加所致所得税费用 6,619,198.77 10,218,626.26 -35.22% 主要由于母公司本期盈利较好,当期盈利用于弥补以前年度亏损,无需计提所得税费用研发投入 43,754,594.39 32,833,444.48 33.26% 主要由于报告期内公司加大研发投入经营活动产生的现金流量净额 12,558,386.57 -92,050,688.46 113.64% 主要由于报告期内公司主营业务现金收款增加,同时提高票据方式付款所致投资活动产生的现金流量净额 63,064,896.47 -35,012,467.22 280.12% 主要由于报告期内公司转让子公司股权所致筹资活动产生的现金流量净额 -81,855,422.23 -100,000.00 -81,755.42% 主要由于报告期内购买子公司少数股权,增加了筹资活动现金流出现金及现金等价物净增加额 -6,232,139.19 -127,163,155.68 95.10% 主要由于:(1)报告期内公司主营业务现金收款增加,同时提高票据方式付款;(2)公司转让子公司股权增加现金流入公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成注:结合公司业务发展情况,为更加清晰展示公司产品构成,公司2023年对产品类别进行了调整。1.信息技术服务原材料、服务增加原因主要是:公司信息技术服务业务量同比增加。2.信息技术服务人员费用增加原因主要是:(1)公司信息技术服务业务量同比增加;(2)技术开发及技术服务类业务同比增加。金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 9,359,096.13 10.34% 转让控股子公司国拓科技股权形成 否资产减值 -847,114.19 -0.94% 本期计提合同资产减值准备形成 否营业外收入 236,509.41 0.26% 主要为相关补助、应付账款核销、公司罚没收入等 否营业外支出 10,000.00 0.01% 公益性捐赠支出 否
  

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