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新光光电(688011)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析 2024上半年,公司秉承“务实、创新、团结、奋进”的企业文化,重点围绕科技创新、市场开拓、产品拓展、内部管理等方面开展工作。报告期内,公司围绕年度经营目标坚持聚焦主业发展,各分支机构利用地域优势加快客户响应速度,贴近客户加大市场开发力度,同时公司积极推动产品开发、项目交付等工作的进行,实现营业总收入5,161.23万元,同比下降16.50%,主要是由于民品产品收入较上年同期减少2,259.61万元、军品产品收入较上年同期增加1,355.75万元,综合导致主营业务收入较上年同期减少903.87万元。公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,786.57万元、同比下降16.31%,主要由于上半年公司收入减少、随着应收账款账龄的增加使得计提的信用减值损失增加等综合因素导致。虽然公司上半年经营业绩未达预期,但公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。 1、聚焦主业持续科技创新 报告期内,公司毫不动摇地围绕主营业务坚持创新驱动,公司研发人员总数保持稳定,累计投入研发费用1,663.73万元,新增获得授权专利5件、授权软件著作权3件;不断推动关键核心技术攻关和产品创新,新增四个在研项目,预计投资1,420万元,公司“紧凑型冷背景点目标模拟器”、“动态背景光和星点模拟装置”项目产品被认定为黑龙江省首台(套)产品;公司于4月份被黑龙江省工信厅认定为“省级制造业创新中心”。通过上述措施持续保证公司在国防科技工业领域的细分领域中的较强技术优势和行业地位,不断增强科创属性,提高公司核心竞争能力。 制导方向,开展非制冷国产化机芯相关算法、稳像系统等技术攻关;基于像扫和像移补偿的空间折转光路制导新产品,在完成工程样机的功能验证基础上,优化挂飞等空中阶段验证样机指标;提升部分可见-红外双光制导、激光制导、无人机光学导航等型号的技术成熟度等级。 模拟仿真方向,公司掌握多项核心技术,处于细分行业领先地位,客户群从主要为航天服务向航空、兵器及军方拓展。报告期内模拟仿真方向交付了多个项目,并配合总体单位完成了多个基地专项建设投标工作;结合需求开展了复合模拟器轻小型化、红外模拟器性能提升等专项技术工作;积累了大型项目的研发总体经验,保持了公司在该细分行业的领先地位。 激光方向,继续发挥公司在该方向的专家和团队优势,报告期内,公司进行了大量的技术和产品优化工作,其中单臂转台式、T型转台式已经完成联调,具备演示状态,作为公司首套轻小型激光武器样机,先后受邀到多个客户方进行了产品演示,为后续客户进行产品推广奠定了基础;手持式轻小型激光武器已经调试完成,进入到系统打靶测试及演示阶段。 2、谋划市场开拓战略布局 报告期内,公司谋划市场开拓战略布局,将北京分公司作为公司市场中心的职能定位,充分发挥北京地区军工单位、科研院所集聚的区位优势,强化前沿市场信息搜集,加大市场开发力度。同时,各分支机构利用地域优势以解决客户痛点和需求为目标拓展军品、民品市场,广泛与客户进行深入市场和技术交流。 3、民品领域取得崭新突破 公司继续深化与东北林业大学的合作,成功研发了火险多因子自动监测站,通过不断的技术创新和优化迭代,弥补了以往单纯依赖气象数据、无法实施自动观测等不足,利用北斗卫星/4G通信技术,连续自动精准监测可燃物含水率、土壤温湿度、近地表气象等多要素物候,实现了多元火险因子的立体、综合、精准感知。 未来公司将继续优化火险多因子自动监测站的技术性能,确保其在实际应用中的稳定性和准确性,推动火险监测技术的持续创新与产品迭代升级。并持续关注市场需求变化,以便及时调整产品策略,满足市场对火险监测的多样化需求,争取在火险监测领域取得更大的市场份额,实现公司民品领域的长远发展。 4、不断提升公司治理水平 报告期内,公司不断提升治理水平,确保公司管理的规范性、透明度和效率,进一步增强公司竞争力和可持续发展能力。上半年度,公司与“关键少数”保持密切沟通,做好信息提示、传达监管要求、监督制度执行,不断提升“关键少数”规范意识、底线意识和履职能力,积极组织董监高参加培训4次,主要内容包括《国九条》、《科创板八条》等新政策宣贯,《公司法》、《上市规则》等新修订的相关法律法规、制度解读,以及定期报告编制、证券监管要求、企业合规发展等。进一步加强内部控制的执行和监督,确保内控机制得到全面有效的执行,公司内审部门以规范运作为核心,以强化精细化管理和降本增效为目标,突出重点、夯实服务,切实履行和发挥审计监督职能作用,同时上半年按照审计工作计划,审计部完成北京分公司、募集资金、零星工程等专项审计。 为促进实现年度较好经营业绩,公司对经营层、各事业部、分支机构等加大绩效考核实施力度,并进一步落实全面预算,发挥预算刚性引领作用,按预算安排介入资金计划审核,严格控制成本、费用,公司上半年降本增效工作发挥一定成效,毛利率达到44.91%,同比增长9个百分点。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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