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华阳变速(839946)业绩预告
截止日期预测指标业绩变动预测数值(元)业绩变动原因预告类型上年同期值(元)公告日期
2023-12-31营业收入预计2023年1-12月营业收入:32,449.86万元,同比上年增长:66.63%。3.24亿报告期内,公司业绩变动的主要原因是:1、营业收入变动的主要原因2023年预计营业收入较上年同期增长66.63%,增幅较大。传统汽车零部件收入12,014.12万元,较上年同期下降5.55%;2023年铝锭收入预计20,226.82万元,较上年同期增长204.49%。2、归属于上市公司股东的净利润较去年同期降低的主要原因(1)2023年预计产品毛利率-2.99%,较上年同期下降0.49%。2023年零部件产品毛利率为2.12%,较上年同期增加1.88%,毛利率有所改善;但零部件收入仍未形成规模效应,固定成本费用得不到摊薄,造成零部件业务利润为负。2023年铝锭产品毛利率为-6.02%,较上年同期提升1.72%,毛利率也有所改善。(2)截至2023年末,公司部分客户回款不及预期,应收账款和其他应收款账龄增加,计提坏账准备增加,导致信用减值损失增加。(3)截至2023年末,公司计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加。2023年末为春节开工备货,原材料增加,导致计提原材料减值增加。(4)2023年公司加大新能源产品研发力度,研发人员人均薪酬及研发费用增加。(5)因公司经营发展需要,搬迁至新的办公场所。根据租赁准则的相关规定,使用权资产计提折旧费用184.54万元、租赁负债-未确认融资费用摊销计入财务费用64.13万元,两项共计248.67万元。预增1.95亿2024-02-22
2023-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,600万元至3,100万元,同比上年下降:112.67%至153.56%。-31000000.00~-26000000.00报告期内,公司业绩变动的主要原因是:1、营业收入变动的主要原因2023年预计营业收入较上年同期增长66.63%,增幅较大。传统汽车零部件收入12,014.12万元,较上年同期下降5.55%;2023年铝锭收入预计20,226.82万元,较上年同期增长204.49%。2、归属于上市公司股东的净利润较去年同期降低的主要原因(1)2023年预计产品毛利率-2.99%,较上年同期下降0.49%。2023年零部件产品毛利率为2.12%,较上年同期增加1.88%,毛利率有所改善;但零部件收入仍未形成规模效应,固定成本费用得不到摊薄,造成零部件业务利润为负。2023年铝锭产品毛利率为-6.02%,较上年同期提升1.72%,毛利率也有所改善。(2)截至2023年末,公司部分客户回款不及预期,应收账款和其他应收款账龄增加,计提坏账准备增加,导致信用减值损失增加。(3)截至2023年末,公司计提存货跌价准备及固定资产减值准备增加。2023年末为春节开工备货,原材料增加,导致计提原材料减值增加。(4)2023年公司加大新能源产品研发力度,研发人员人均薪酬及研发费用增加。(5)因公司经营发展需要,搬迁至新的办公场所。根据租赁准则的相关规定,使用权资产计提折旧费用184.54万元、租赁负债-未确认融资费用摊销计入财务费用64.13万元,两项共计248.67万元。增亏-12225800.002024-02-22
2022-12-31营业收入预计2022年1-12月营业收入:19,610.51万元,同比上年下降:29.62%。1.96亿报告期内公司净利润下降的主要原因是:1、受经济下行、需求萎缩、疫情反复等多重因素影响,国内商用车市场持续在低位徘徊,公司获取订单减少明显,导致营业收入下降29.62%。2、客户订单减少,固定成本不变,产品单位成本增加,导致毛利下降。略减2.79亿2023-02-23
2022-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,100万元至1,300万元,同比上年下降:149.78%至158.83%。-13000000.00~-11000000.00报告期内公司净利润下降的主要原因是:1、受经济下行、需求萎缩、疫情反复等多重因素影响,国内商用车市场持续在低位徘徊,公司获取订单减少明显,导致营业收入下降29.62%。2、客户订单减少,固定成本不变,产品单位成本增加,导致毛利下降。首亏2209.76万2023-02-23
2021-12-31营业收入预计2021年1-12月营业收入:27,864.38万元,同比上年下降:14.33%。2.79亿报告期内公司净利润下降的主要原因是:1、由于自2021年7月1日起,全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准,新车销量大幅下降,公司难以获取大量订单,导致收入下降;2、受原材料价格上涨等因素影响,公司生产产品所需直接材料成本上涨。略减3.25亿2022-02-14
2021-12-31扣除非经常性损益后的净利润预计2021年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,376.5万元,同比上年下降:53.86%。2376.50万报告期内公司净利润下降的主要原因是:1、由于自2021年7月1日起,全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准,新车销量大幅下降,公司难以获取大量订单,导致收入下降;2、受原材料价格上涨等因素影响,公司生产产品所需直接材料成本上涨。预减5150.73万2022-02-14
2021-12-31归属于上市公司股东的净利润预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,464.76万元,同比上年下降:53.4%。2464.76万报告期内公司净利润下降的主要原因是:1、由于自2021年7月1日起,全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准,新车销量大幅下降,公司难以获取大量订单,导致收入下降;2、受原材料价格上涨等因素影响,公司生产产品所需直接材料成本上涨。预减5288.95万2022-02-14

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