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天铭科技(836270)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  七、 经营情况回顾
  (一) 经营计划
  报告期内,公司秉承“客户第一、创新、卓越、高效”的核心价值观和“信誉为本、质量第一、服务至上”的经营理念,带领公司全员共同朝着2023年的工作目标奋进。公司较好的自主研发设计能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础,使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位,深受业内好评。公司在原有的产品基础上,通过专业的研发团队和技术团队,对企业的产品进行转型升级,使未来的产品线更为合理,更具有竞争性。报告期内,公司实现营收 10,681.24万元,同比增长48.46%,归属于上市公司股东的净利润2,747.95万元,同比增长37.27%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,316.63万元,同比增长68.10%。公司资产总额44,955.44万元,较上年年末增长7.19%;负债总额7,329.80万元,较上年年末增长50.07%;净资产37,625.63万元,较上年年末增长1.53%。公司一直保持良好的发展势头,各项财务指标保持稳步增长。
  (二) 行业情况
  一、所属行业及确定所属行业的依据
  公司主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售。根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所处行业为“C34通用设备制造”,细分行业为“C3499其他未列明通用设备制造业”。
  二、公司的行业地位
  公司成立至今已经深耕行业二十多年,主营业务围绕汽车改装件行业,是专业从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件设计、研发、生产和销售的国家级高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业。公司一直注重自主品牌建设,建立了国内知名的越野自主品牌“T-MAX”,业务布局汽车主机厂和汽车后市场,与长城汽车、东风汽车等全球知名汽车生产制造商建立了长期的合作关系,在全球市场也具有较高的知名度和较强的市场竞争力。
  (三) 财务分析
  1、 资产负债结构分析
  1、货币资金:报告期末,此项较上年末下降主要系为提高闲置资金使用效率,购买风险较低的理财产品较多所致。
  2、交易性金融资产:报告期末,此项较上年末大幅增长主要系购买的理财产品金额增加所致。
  3、预付账款:报告期末,此项较上年末下降主要系预付的材料款减少所致。
  4、其他流动资产:报告期末,此项较上年末增加主要系因募投项目建设所发生的待抵扣增值税金额增
  加所致。
  5、在建工程:报告期末,此项较上年末大幅增长主要系募投项目正在按计划有序建设,相关购建支出增加所致。
  6、其他非流动资产:报告期末,此项较上年末下降主要系当期预付的设备款减少所致。
  7、应付账款:报告期末,此项较上年末增加主要系因销售规模扩大,期末应付材料采购款增加,以及应付募投项目构建款项增加所致。
  8、合同负债:报告期末,此项较上年末增长主要系随着销售规模扩大,预收客户的货款增加所致。
  9、应交税费:报告期末,此项较上年末下降主要系因上年享受政府税收优惠政策,缓缴了部分增值税及企业所得税等税款,由此造成上年末应交税款余额相对较高。10、预计负债:报告期末,此项较上年末增长主要系随着销售收入的增长,计提的产品质量保证金增加所致。
  (1) 营业情况分析利润构成
  1、营业收入和营业成本:报告期内,此项较上年同期增长主要系电动踏板产品在美国市场的需求超出
  预期,相关产品销售收入大幅提升所致。
  2、销售费用:报告期内,此项较上年同期增长主要系公司在不断继续开发国内外的市场,加大了行业展会营销的投入以及相关差旅费用的增加所致。
  3、研发费用:报告期内,此项较上年同期增长主要系公司加大了对新产品在委外研发方面的投入。
  4、财务费用:报告期内,此项较上年同期下降主要系境外销售收入增加,美元对人民币汇率持续上升,汇兑收益增加所致。
  5、信用减值损失:报告期内,此项较上年同期下降主要系是应收账款下降,根据账龄迁徙率测算的减值准备相应减少所致。
  6、其他收益:报告期内,此项较上年同期下降主要系政府补助项目及补贴减少所致。
  7、投资收益:报告期内,此项较上年同期增长主要系购买较低风险的理财产品增加,取得的投资收益相应增加。
  8、公允价值变动收益:报告期内,此项较上年同期增长主要系未到期的理财产品公允价值增加所致。
  9、资产处置收益:报告期内,此项较上年同期下降主要系处置固定资产金额减少较多所致。
  10、营业利润:报告期内,此项较上年同期增加主要系营业收入的增长,相应的利润增加所致。
  11、营业外支出:报告期内,此项较上年同期增加主要系公司为慈善项目捐款20万,用于弱势群体帮扶。
  12、净利润和所得税:报告期内,此项较上年同期增加主要系营业利润增长所致。
  (2) 收入构成
  报告期内,越野主产品的收入增长以及境外收入的大幅增长,主要系电动踏板产品凭借双电机专利的优势,在美国市场的销售超出预期;境内收入下降主要系受到国内汽车市场的影响,主要客户的绞盘订单有所减少,相应产品的收入下降所致;其他辅件的收入增长主要系境外电动踏板的配件销售增加所致。
  2、 现金流量状况
  1、 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系境外电动踏板产品的订单量增加,销售收到的现金大幅增加所致。
  2、 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降,主要系购买理财产品以及募投项目购建费用增加所致。
  3、 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系报告期内实施权益分派所致,共计派发现金红利2,179.50万元。
  3、 理财产品投资情况
  单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财
  

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