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佳先股份(430489)业绩预告 | 截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 | 2023-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,082.5万元,同比上年下降:65.46%。 | 2082.50万 | (1)报告期公司收到的政府补助较2022年大幅减少约1400万元。(2)公司聘请的评估机构对公司于2020年12月收购的沙丰新材所形成的商誉进行了初步评估和测算,根据沙丰新材受行业周期性影响,需求减弱等因素,判断沙丰新材资产或资产组组合出现一定减值迹象。为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则第8号-资产减值》等相关会计政策规定,按照谨慎性原则,预计计提商誉减值金额约1000万元,最终计提商誉减值准备金额需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定。(3)报告期内,子公司沙丰新材虽然销售量增加,市场占有率进一步提高,但受经济环境、原材料价格波动、市场竞争加剧的影响,为巩固市场份额,沙丰新材调整了产品销售价格,导致经营业绩未达预期,净利润较上期降低约1100万。(4)剔除上述商誉减值因素,综合全年经营情况,公司归属于上市公司股东的净利润预计3082万元,较上年同期降低48%,扣非净利润预计较上年同期降低44%。(5)报告期内,母公司佳先本部营业收入同比增长5.5%,毛利率为30%,与上年持平。报告期公司做出了一系列市场拓展及降本增效的措施和努力,不断进行内部挖潜,持续推动技改、精细化管理、降本增效工作,顺利完成苯乙酮产能提升技改和SBM工艺提升改造,全年实施20余项精细化管理措施并取得成效,为公司巩固竞争优势、保持细分市场主导地位提供了重要保障。2023年12月份以来,市场形势逐渐向好,公司一月份销售量、销售收入均创历史新高,单月净利润超过500万元。随着公司报告期实施的技改、精细化管理、降本增效措施产生的经济效益更好的体现在经营业绩上,以及随着公司二元酸酯一期项目、生物可降解材料功能助剂一期项目的投产和销售、扩产后的苯乙酮的销售,2024年公司预期向好。 | 预减 | 6029.90万 | 2024-02-26 | 2021-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,193.94万元,同比上年增长:125.26%。 | 6193.94万 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计增长125.26%的主要原因如下:1、报告期内,公司新厂区生产经营稳定,产能逐步放大,为公司满足旺盛的市场需求提供了重要保障;公司通过不断地拓展销售渠道,销售业务实现较好增长;同时,因疫情、海运费上涨以及原料价格上涨、供求关系紧张等影响,产品价格提升;此外,上年同期,根据省市关于退市进园的相关规定,公司于2020年8月全面关停老厂区生产线,集中精力对新厂区进行调试和试生产,影响了2020年度经营业绩。在上述因素的影响下,公司营业收入、利润较去年同期均实现明显增长。2、报告期内,在新厂区生产稳定的基础上,公司通过强化工艺改进和提升,产品质量、收率、生产效率得到明显提高。同时,公司扎实做好安全生产和环保工作,积极推进精细化管控、节能减排、挖潜增效,成本费用得到有效控制,产品综合竞争力和盈利水平得到进一步提升。3、报告期内,公司将控股子公司安徽沙丰新材料有限公司全年数据纳入合并报表;而上年同期,由于收购日为2020年12月8日,合并报表中仅合并了安徽沙丰新材料有限公司12月份数据。上述合并范围的差异也导致了公司报告期营业收入、利润较去年同期增长。 | 预增 | 2749.63万 | 2022-02-28 |
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