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中航高科(600862)业绩预告 | 截止日期 | 预测指标 | 业绩变动 | 预测数值(元) | 业绩变动原因 | 预告类型 | 上年同期值(元) | 公告日期 | 2019-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2019年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:约23,450万元,同比上年下降:13%。 | 2.35亿 | (一)报告期内,公司聚焦年度经营目标,本部参股公司投资收益同比增加约1,700万元;新材料业务收入呈现稳定增长态势,净利润同比增加约7,800万元;机床业务积极开拓市场,加强对成本费用的控制,同比减亏1,100万元;房地产业务收入规模收窄,2019年年末已完成退出,并表净利润同比减少约12,600万元。(二)报告期内,致豪地产股权转让合并口径实际净利润约25,000万元。(三)报告期内,合并口径评估增值摊销额同比减少约1,248万元。 | 略减 | 2.71亿 | 2020-01-21 | 2019-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:约54,973万元,同比上年增长:约80.8%。 | 5.50亿 | (一)报告期内,公司聚焦年度经营目标,本部参股公司投资收益同比增加约1,700万元;新材料业务收入呈现稳定增长态势,净利润同比增加约7,800万元;机床业务积极开拓市场,加强对成本费用的控制,同比减亏1,100万元;房地产业务收入规模收窄,2019年年末已完成退出,并表净利润同比减少约12,600万元。(二)报告期内,致豪地产股权转让合并口径实际净利润约25,000万元。(三)报告期内,合并口径评估增值摊销额同比减少约1,248万元。 | 预增 | 3.04亿 | 2020-01-21 | 2018-12-31 | 扣除非经常性损益后的净利润 | 预计2018年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:28,574.72万元,同比上期增加620%左右。 | 2.86亿 | (一)报告期内,公司聚焦年度经营目标,复合材料业务收入呈现稳定增长态势,净利润同比增加约5,100万元;机床业务同比减亏约4,600万元;房地产业务虽然收入规模收窄,受市场影响并加强管理提升,净利润同比增加约1,400万元。(二)报告期内,原重组时因构成业务的反向收购产生的合并口径评估增值摊销额同比减少约4,370万元。(三)上年同期计提职工内退福利8,855万元,本期没有发生。 | 预增 | 3971.13万 | 2019-01-18 | 2018-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:30,888.05万元左右,同比上期增加270%左右。 | 3.09亿 | (一)报告期内,公司聚焦年度经营目标,复合材料业务收入呈现稳定增长态势,净利润同比增加约5,100万元;机床业务同比减亏约4,600万元;房地产业务虽然收入规模收窄,受市场影响并加强管理提升,净利润同比增加约1,400万元。(二)报告期内,原重组时因构成业务的反向收购产生的合并口径评估增值摊销额同比减少约4,370万元。(三)上年同期计提职工内退福利8,855万元,本期没有发生。 | 预增 | 8356.76万 | 2019-01-18 | 2016-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1600万元-2000万元 | 1600.00万~2000.00万 | 因公司2015年重大资产重组构成反向购买,使得公司本期财务业绩与上年同期数据口径不一致。公司上年同期财务业绩仅包括中航复材、优材百慕、优材京航三家航空新材料业务板块单位,其本期财务业绩较上年同期增长约99.94%。公司本期财务业绩除上述业务板块外,还包括机床业务、房地产业务板块。因机床业务亏损、房地产业务同比盈利额下降、重大资产重组引起的评估增值摊销等多种因素影响,导致同比归属于上市公司股东的净利润下降。 | 预减 | 3216.43万 | 2016-07-06 | 2015-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:14000万元-16000万元 | 1.40亿~1.60亿 | 公司于2015年10月28日取得中国证监会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2398号),并于2015年11月30日之前完成了本次重组所涉划转股份、出售资产、注入资产的交割工作,2015年12月8日完成了募集配套资金工作。公司本次重大资产重组完成后,中航高科技发展有限公司持有本公司42.86%的股权,中航高科技发展有限公司一致行动人等各股东合计持有本公司53.58%的股权,本公司控股股东由南通产业控股集团有限公司变更为中航高科技发展有限公司,本次重大资产重组构成反向收购。根据反向收购的会计处理原则,完成重大资产重组后本公司2015年度财务报表是以三家注入资产企业“中航复合材料有限责任公司”、“北京优材百慕航空器材有限公司”和“北京优材京航生物科技有限公司”的财务报表为基础进行编制,2015年度本公司利润是三家注入资产企业的全年利润与交割日后本公司2015年第12月的利润之和。 | 扭亏 | 1.15亿 | 2016-01-30 | 2015-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润仍将亏损。 | -148209185.72 | 因未达设计产能,本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司逐步投产所带来的固定运行成本较高,加之公司机床主业毛利率水平较低等因素,预计公司 2015 年三季度业绩仍将亏损。 | 续亏 | -148209185.72 | 2015-08-10 | 2015-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润仍将亏损。 | -92704233.10 | 因未达设计产能,本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司逐步投产所带来的固定运行成本较高,加之公司机床主业毛利率水平较低、房地产业务贡献的利润要在年底才能实现等因素,预计公司上半年度业绩仍将亏损 | 续亏 | -92704233.10 | 2015-04-27 | 2014-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润:-18,500万元 | -185000000.00 | 因暂未达设计产能,本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司逐步投产所带来的固定运行成本较高,加之公司机床主业毛利率水平较低,预计公司2014年度业绩将大幅亏损。
| 首亏 | 277.94万 | 2015-01-31 | 2014-09-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润仍将亏损 | 31.69万 | 因暂未达设计产能,本公司全资子公司南通通能精机热加工有限责任公司逐步投产所带来的固定运行成本较高,加之公司机床主业毛利率水平较低、房地产业务贡献的利润下降等因素,预计公司2014年度业绩仍将亏损。 | 首亏 | 31.69万 | 2014-08-28 | 2014-06-30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润将亏损 | 246.43万 | 因暂未达到设计产能,本公司全资子公司南通通能精机热加工有限公司逐步投产所带来的固定运行成本较高,加之公司机床主毛利率水平较低,房地产业务贡献的利润要在年底才能实现等因素 | 首亏 | 246.43万 | 2014-04-22 | 2013-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2013年1-12月归属于上市公司股东的净利润同比上年下降:75%-95%。 | 200.71万~1003.54万 | 1、由于受国家对房地产持续调控政策影响,公司主要利润来源房地产业务的销售规模和盈亏水平较上年同期下降20%左右。 2、受宏观经济环境影响,公司机床业务仍处于低迷状态:生产和销售规模下降,加之毛利率水平较低,影响了公司盈利能力。 | 预减 | 4014.17万 | 2014-01-29 | 2012-12-31 | 归属于上市公司股东的净利润 | 预计2012年1月1日至2012年12月31日,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降约75% | 3049.69万 | 1、2011年公司获得政府支持企业发展补贴6800万元,本期无类似补贴。 2、由于受宏观经济影响,机床业务毛利率水平下降,影响了公司盈利能力,同时资金占用增加,加大了财务成本。 | 预减 | 1.22亿 | 2013-01-26 |
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